濮阳市交通工程质量监督站2016年度部门决算
发布时间:2017年09月30日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

濮阳市交通工程质量监督站

 

2016年度部门决算

目  录

第一部分  濮阳市交通工程质量监督站概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  濮阳市交通工程质量监督站2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  濮阳市交通工程质量监督站2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分

濮阳市交通工程质量监督站概况

 

一、濮阳市交通工程质量监督站主要职责

(一)根据有关法律、法规对全市交通工程实施质量监督。

(二)受市交通运输局委托,承担公路工程安全监管具体工作。

(三)负责交通工程质量鉴定;负责交通工程监理企业资质初审工作;承办信用评价具体工作;负责交通工程工地临时试验室考核认证;负责交通工程质量和安全事故调查工作。

二、濮阳市交通工程质量监督站决算单位构成

濮阳市交通工程质量监督站部门决算仅包含站本级决算。

 

第二部分

濮阳市交通运输局2016年度部门决算表

 

收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01表

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

96.40

一、一般公共服务支出

30

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1.81

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

1.25

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

66.24

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

96.40

本年支出合计

54

69.30

 用事业基金弥补收支差额

26

 

 结余分配

55

 

 年初结转和结余

27

42.61

 年末结转和结余

56

69.71

 

28

 

 

57

 

总计

29

139.02

总计

58

139.02

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                   
 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

96.40

96.40

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1.81

1.81

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1.81

1.81

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.81

1.81

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.25

1.25

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

1.25

1.25

 

 

 

 

 

2100201

  行政单位医疗

 

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

21103

污染防治

 

 

 

 

 

 

 

2110301

大气

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

2120803

 城市建设支出

 

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

93.34

93.34

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

93.34

93.34

 

 

 

 

 

2140101

 行政运行

 

 

 

 

 

 

 

2140112

 公路运输管理

60

60

 

 

 

 

 

2140105

 公路改建

 

 

 

 

 

 

 

2140199

其他公路水路运输支出

33.34

33.34

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                               
 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

69.30

69.30

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1.81

1.81

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1.81

1.81

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.81

1.81

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.25

1.25

 

 

 

 

21005

医疗保障

1.25

1.25

 

 

 

 

2100201

  行政单位医疗

1.25

1.25

 

 

 

 

211

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

21103

污染防治

 

 

 

 

 

 

2110301

大气

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2120803

 城市建设支出

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

66.24

66.24

 

 

 

 

21401

公路水路运输

66.24

66.24

 

 

 

 

2140101

 行政运行

 

 

 

 

 

 

2140112

 公路运输管理

32.90

32.90

 

 

 

 

2140105

 公路改建

 

 

 

 

 

 

2140199

其他公路水路运输支出

33.34

33.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

                           
 

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

96.40

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

1.81

1.81

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

1.25

1.25

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

66.24

66.24

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

96.40

本年支出合计

55

69.30

69.30

 

 年初财政拨款结转和结余

26

42.61

 年末财政拨款结转和结余

56

69.71

69.71

 

   一般公共预算财政拨款

27

42.61

 

57

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

139.02

总计

60

139.02

139.02

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。            

                           

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

69.30

69.30

 

208

社会保障和就业支出

1.81

1.81

 

20805

行政事业单位离退休

1.81

1.81

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.81

1.81

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.25

1.25

 

21005

医疗保障

1.25

1.25

 

2100201

  行政单位医疗

1.25

1.25

 

211

节能环保支出

 

 

 

21103

污染防治

 

 

 

2110301

大气

 

 

 

214

交通运输支出

66.24

66.24

 

21401

公路水路运输

66.24

66.24

 

2140101

 行政运行

 

 

 

2140112

 公路运输管理

32.90

32.90

 

2140105

 公路改建

 

 

 

2140199

其他公路水路运输支出

33.34

33.34

0

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。            

               

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

42.57

302

商品和服务支出

25.71

30101

  基本工资

8.09

30201

  办公费

1.06

30102

  津贴补贴

14.69

30202

  印刷费

1.07

30103

  奖金

7.76

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

1.25

30204

  手续费

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

30107

  绩效工资

8.96

30206

  电费

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1.81

30207

  邮电费

1.54

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

8

303

对个人和家庭的补助

0.14

30211

  差旅费

2.62

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

1.14

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

30305

  生活补助

0.14

30216

  培训费

1.76

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

8.12

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.39

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

 

30228

  工会经费

 

 

 

 

30229

  福利费

 

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

0.86

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

0.86

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                 
 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.12

0

8.12

0

8.12

0

8.12

0

8.12

0

8.12

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                                           
 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

 

0

0

 

0

212

城乡社区支出

0

 

 

0

 

0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0

 

 

0

 

0

2120803

 城市建设支出

0

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(该报表全部数据为零时)说明:濮阳市交通工程质量监督站没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

                       
 

第三部分

濮阳市交通工程质量监督站

0   2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

濮阳市交通工程质量监督站2016年收入总计96.40万元,支出总计69.30万元,与2015年相比,收入总计增加3.43 万元,支出总计增加0.51万元。主要原因:由于有人员调整导致财政拨款增加,而随之各项奖金2015年底没有发放到位,2016年补发导致支出增加。

二、   收入决算情况说明

濮阳市交通工程质量监督站本年收入合计96.40万元,其中:财政拨款收入96.40万元,占100%。

三、   支出决算情况说明

濮阳市交通工程质量监督站本年支出合计69.30万元,其中:人员经费支出42.57万元,占60%;公用经费支出25.71万元,占40%。

四、   财政拨款收入支出决算总体情况说明

濮阳市交通工程质量监督站2016年收入总计96.4万元,支出总计69.30万元,与2015年相比,收入总计增加3.43 万元,支出总计增加0.51万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

濮阳市交通工程质量监督站2016年一般公共预算财政拨款支出决算为69.30万元。主要用于以下方面:工资福利支出42.57万元,占60 %;商品和服务支出25.71万元,占40 %;对个人和家庭的补助支出 0.14万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

濮阳市交通工程质量监督站2016年一般公共预算财政拨款基本支出69.03万元,其中:人员经费42.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费25.71万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

濮阳市交通工程质量监督站2016年“三公”经费财政拨款支出决算为8.12万元。具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费0万元

(二)公务用车购置及运行费8.12万元,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费8.12万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三) 公务接待费0万元

八、   政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

濮阳市交通工程质量监督站没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

九、其他重要事项的情况说明

濮阳市交通工程质量监督站2016 年没有政府采购支出。

国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日,濮阳市交通工程质量监督站共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

作者: 来源:市交通工程质量监督站
主办单位:濮阳市交通运输局     承办单位:濮阳市交通运输局办公室     
ICP备案编号:豫ICP备06004480号 豫公网安备 41090202000050号
联系电话:0393-4625203     最佳使用效果:建议使用微软公司IE7.0或以上